ПРЕСС-РЕЛИЗ: СЗТ утвердил финансовую стратегию и прогноз развития компании

Компания планирует увеличить чистую прибыль не менее чем на 10%.

Совет Директоров ОАО "<a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/20855">СЗТ</a>" утвердил "Прогноз развития ОАО "СЗТ" на 2007–2010(12) гг." и "Финансовую стратегию ОАО "СЗТ" на 2007–2009 гг.".
Принятый Прогноз развития Компании учитывает изменения в законодательстве РФ и результаты проведенной структурной реорганизации "Северо-Западного Телекома", а также отражает планы ОАО "СЗТ" по усилению позиций на рынке связи Северо-Запада в связи с реализуемой политикой повышения клиентоориентированности бизнеса Компании.
Утвержденный Прогноз развития сформирован с учетом приоритетов стратегии Компании в маркетинговой, технической и финансовой направлениях и фиксирует следующие ключевые показатели деятельности:
абонентская база – не менее 4,5 млн абонентов к 2010 г.; <br>рост EBITDA и OIBDA margin – не менее чем на 1 п.п. ежегодно, с достижением к 2010 г. рентабельности по EBITDA не ниже 39%, по OIBDA – не ниже 44%; <br>рентабельность чистой прибыли – не менее 10%; <br>объем инвестиций – не более 6 млрд руб. в год с акцентом на инвестиции, обеспечивающие рост доходов Компании в среднесрочной перспективе, и с применением процедур контроля над эффективностью инвестиций. <br>Принятая Финансовая стратегия определяет основные направления финансовой политики Компании в среднесрочной перспективе и устанавливает целевые параметры ключевых финансовых показателей на 2007–2009 гг. Для повышения инвестиционной привлекательности и поддержания финансовой устойчивости особое внимание СЗТ будет уделять удлинению средних сроков заимствований, поддержанию высокого уровня ликвидности, совершенствованию системы управлению финансовыми рисками, диверсификации источников финансирования (среди потенциальных инструментов финансирования – размещение рублевых облигаций, международных синдицированных кредитов и CLN).
Долговая нагрузка сохранится на умеренном уровне, что закреплено следующими утвержденными ключевыми показателями:
Сохранение доли собственных средств в пассивах на уровне не менее 55%<br>Сохранение показателя "долг к EBITDA" на уровне не выше 1,6<br>Поддержание коэффициента ликвидности на уровне 1,0.<br>Как отметил Генеральный директор ОАО "Северо-Западный Телеком" Владимир Акулич, "утверждение Советом директоров таких взаимоувязанных документов как Прогноз развития и Финансовая стратегия ОАО "СЗТ", несомненно, является знаковым событием, определяющим основные направления деятельности Компании на длительный срок. Это качественно новый уровень реализации стратегии дальнейшего развития Компании и очередной шаг на пути обеспечения долгосрочной инвестиционной привлекательности ОАО "Северо-Западный Телеком".